Добрый вечер. Помогите разобраться, пожалуйста. ООО приобрело для своих сотрудников новогодние подарки. Поставщик не является плательщиком НДС, таким образом подарки купили без НДС и передали сотрудникам по этой же стоимости, но НДС с безвозмездной передачи учли как в том числе, не увеличивая стоимость приобретения на НДС. Получается, что в расходы списывается стоимость подарка по цене приобретения и стоимость НДС. В итоге получается мы в минусе. Хотя я предполагаю, что правильно было бы начислить сверху НДС и передать подарки по цене приобретения +НДС. Рассудите мое видение. Спасибо.