Добрый день, уважаемые форумчане.
Запуталась в проводках. Помогите.
Дт 58 Кт 76/КП 1 000 000,00 Приобрели у ООО "КП" право требования долга
Дт 76/КП Кт 51 1 000 000,00 Оплатили ООО "КП" право требования долга
расчеты с ООО "КП" закрылись. Не вдаюсь в подробности об экономической выгоде, эти проводки меня не интересуют, выгода была. Для удобства отразила доход - ноль.
интересует далее...
Дт 51 Кт 76/АС 100 000,00 Поступили денежные средства от должника по договору цессии (от одного из должников, право требования долга по которому мы купили).
Дт 76/АС Кт 91.01 100 000,00 Отражен доход от погашения части задолженности по договору цессии.
Дт 91.02 Кт 58 100 000,00 Отражен расход при погашении части задолженности по договору цессии.
В итоге мне невозможно увидеть реальную задолженность за этим контрагентом, Дт с Кт "схлопываются" по этому контрагенту и опять я вижу тот же самый долг на конец месяца, квартала.
Задолженность по договору цессии (по компаниям и договорам) отражена на 013 счета, за балансом.
Акт сверки формирую с использованием счетов и 76 и 013. 013 позволяет увидеть всю сумму приобретенной задолженности, а далее поступили на р/с ден средства Кт 76, начислила доход - Дт 76. И опять вижу только остаток на 013 счете тот же.
Что-то с аналитикой делаю не так, какая-то проводка лишняя?
Заранее благодарю за помощь.